索引号:16005084L/2023-06631 | 发布机构:区审计局 |
发布日期:2023-11-20 | 公开方式:主动公开 |
公开范围:面向全社会 |
11月17日下午,中共渭滨区委审计委员会召开第二次会议。市委副书记、区委书记、区委审计委员会主任段小龙主持会议并讲话。
会议深入学习二十届中央审计委员会第一次会议及习近平总书记重要讲话精神,省委审计委员会会议及赵一德讲话精神,全省内部审计工作会议精神及内审工作检查情况的通报。听取了2022年度财政预算执行和其他财政收支审计整改情况汇报,审议通过了渭滨区2023年审计项目计划调整方案和加强全区内部审计工作的实施意见。区委审计委员会全体成员参加了会议。
会议要求,要进一步完善工作机制。加强内部审计结构设置,建立健全内部控制和监管机制,夯实内审工作。要进一步加强审计工作力量。统筹人员配置,加强部门对接,做好审计人才储备和动态管理。要进一步加强巡审贯通联动。明确审计巡察在工作计划制定、信息共享、线索移送、协作配合等工作中的配合协作方式,实现信息共享、成果互用。要进一步加强问题整改力度。审计机关要严格按照审计问题整改办法,加强督促,对于拖延整改,长期不整改的被审计单位加强责任追究,及时移交纪检监察机关处置。