一、部门主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市、有关信访的法律、法规、规章和方针政策规定。
(二)负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电,接待来访。承办国家、省、市信联办、信访局及上级有关部门转送、交办的信访事项及领导批示案件。
(三)负责向区委、区政府反映群众来信来访中提出的重要建议和意见,综合研判信访信息,开展调查研究,分析信访形势,掌握信访动态,提出改进工作、完善政策解决问题、行政处分的三项建议。
(四)承办国家、省、市、区信访事项的落实,负责向各镇乡街、各部门转送、交办信访事项,负责督促、督办重大信访事项的处理结果和责任落实。
(五)承担办理上级、国家信访局及省、市联席办、省、市信访局以及市级有关部门交办的群众信访事项,协调处理我区群众来区、去市、赴省、进京集体访和非正常上访。综合协调处置跨行业、跨部门和地区的重大信访事项。
(六)协调处理我区群众到市、赴省、进京上访的接访、化解、劝返工作。负责区级领导接访和下访的组织协调工作。承办涉及地方问题的军队来信和来访受理接待工作。
(七)负责组织对重大建设项目、改革项目的信访稳定风险评估。
(八)综合协调全区的信访工作,推动中省市区关于信访工作决策部署的贯彻落实;总结推广各镇乡街、各部门信访工作的先进经验,提出加强和改进信访工作的意见和建议,检查和指导区内各部门的信访工作,做好全区信访干部的培训工作。负责全区年度信访工作目标责任制考核工作。
(九)制定信访问题排查化解制度并组织实施,建立完善信访信息汇集分析机制,指导全区信访信息系统建设和应用。
(十)承担区信访工作领导小组和区处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作,督促落实会议决定事项。
(十一)负责全区信访工作的宣传和信息发布,协调信访工作外事活动和对外交流。负责管理信访档案。
(十二)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、2018年度部门工作完成情况
今年以来,按照中省市政法工作会议精神和全市信访工作会议的部署要求,结合学习贯彻党的十九大精神和精准扶贫活动的开展,区信联办坚持把信访稳定工作摆在经济社会发展的重要位置统筹安排,以实现“一控三降”目标任务为牵引,强力推进领导干部接访约访、信访积案化解、信访工作体制机制创新等工作,着力解决了一大批信访稳定突出问题,全区信访维稳工作取得了明显成效,形成了以稳定促发展,以发展保稳定的良好局面。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算。
序号 |
单位名称 |
1 |
宝鸡市渭滨区信访局(本级) |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制6人,其中行政编制6人,实有人员7人,其中行政7人。单位管理的退休人员5人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1、收、支出总体情况及与上年对比情况
2018年决算总收入201.92万元,同比去年决算总收入97万元大幅增加,主要原因是2018年信访经费正常预算,同时增加了养老和医疗保险的预算。支出199.04万元,同比去年支156.24万元,有所增加,主要是北京西安常年值班,费用增加。
2、收入总计201.92万元,全部为公共预算财政拨款收入。
3、支出总计199.04万元,一般公共预算基本支出199.04万元,其中工资福利支出74.10万元(其中社会保障和就业缴费11.49万元),商品和服务支出68.69万元,对个人和家庭补助56.25万元。
年末结转和结余8.45万元(其中项目支出结转和结余为0万元)。
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、2018年决算总收入201.92万元,同比去年决算总收入97万元大幅增加,主要原因是16年底已经将2017年信访工作经费下拨,2018年则是正常预算,同时养老和医疗保险有所增加;支出199.04万元,同比去年支156.24万元,也大幅增加,主要是信访业务经费增加。2018年也无政府采购项目。
2、一般公共预算支出199.04万元,其中工资福利支出74.10万元(其中社会保障和就业缴费11.49万元),商品和服务支出68.69万元,对个人和家庭补助56.25万元。
3、一般公共预算拨款基本支出199.04万元,包括人员经费130.35万元、日常公用经费68.69万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支、并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2018年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2018年预算“三公”经费预算0元,2018年决算“三公”经费支出0.32万元,其中公务出国费0万元、公务接待0.32万元、公务用车购置及运行维护费0万元。上年决算“三公”经费支出0元,其中公务出国费0万元、公务接待0万元、公务用车购置及运行维护费0元。同比上年“三公”经费增加0.32万元,原因是迎接上级多次检查工作用餐。
2.2018年决算培训费支出2.69万元,进行了全区信访干部的培训。
3.2018年决算会议费支出0万元,
六、2018年度部门绩效管理情况说明
2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款201.92万元。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2018年机关运行经费68.69万元,同比上年度机关运行经费71.22万元,下降3.6%,原因为厉行节约减少开支。
(二)政府采购支出情况
本部门2018年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
以上公开内容,均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。