一、部门主要职责及机构设置
主要职责:
1、全面落实老干部的政治待遇,安排部署老干部学习党的路线、方针和政策,配合有关方面做好老干部的思想政治工作,指导老干部党支部建设。
2、督促检查落实老干部的生活待遇,协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制,使老干部“老有所养”、“老有所医”。
3、围绕党的中心工作,组织老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用。
4、做好老干部工作与宣传、人事、劳动社保、财政、卫生等部门的协调工作。
5、指导全区老干部教育工作,组织指导全区老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动,丰富活跃老同志的精神文化生活。
6、指导全区老干部工作部门的自身建设,搞好业务培训,提高工作人员的思想和政策水平。
7、负责全市老干部的信息库、信访和外地老干部来宝的接待工作。
8、指导老干部的丧事处理和对老干部遗属的照料工作。
9、完成区委和区委组织部交办的其他各项任务。
机构设置:
区委办、区政府办“关于印发《渭滨区人民政府职能转变和机构改革实施方案》的通知”(宝渭办发[2015]48号)文件精神:区委老干部工作局设在区委组织部。
二、2018年度部门工作完成情况
深入贯彻党的十九大精神,全面贯彻落实省、市老干部工作会议精神,紧紧围绕全区工作中心,创新载体,扎实工作,规范管理,强化服务,全面做好了老干部服务管理、生活困难老干部帮扶、信访接待、信息宣传等各项工作任务。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看,本部门属于一级预算单位,无下属单位,部门决算仅包括本级决算。
序号 |
单位名称 |
预算构成 |
1 |
中共渭滨区老干部工作局(机关) |
一级预算单位 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制与区委组织部合编。编制4人,实有人员4人,其中行政3人,事业1人。单位管理的退休人员5人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况、比上年增长(减少)情况及增减变化的主要原因。
2018年决算总收入113.58万元、同比去年决算总收入111.69万元、增加1.7%,决算总支出114.79万元,同比去年决算总支出114.00万元、增加0.7%,收入与支出基本与去年持平。
2、收入总计113.58万元,包括:
(1)公共预算财政拨款收入103.13万元,为区财政当年拨付的公共预算财政拨款资金。
(2)其他收入10.45万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其他应付款未支出。
上年结转和结余20.69万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、支出总计114. 80万元,包括:
(1)基本支出110.81万元。
(2)机关事业单位养老保险缴费支出3.99万元。
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.一般公共预算财政拨款收、支总体情况:2018年度公共预算财政拨款收入103.13万元,较上年公共预算财政拨款收入108.62万元,同比减少5.49万元,减少5.05 %;公共预算财政拨款支出100.42万元,较上年公共预算财政拨款支出107.02万元,同比减少6.6万元,减少6.17 %,主要为厉行节约,压减各项开支。
2. 按政府功能分类科目一般公共预算财政拨款支出100.42万元:行政运行支出84.58万元,一般行政管理事务支出11.85万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出3.99万元。
3、一般公共预算拨款基本支出100.42万元,包括人员经费48.17万元、日常公用经费40.40万元、项目支出11.85万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支、并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明:
2018年预算三公经费支出3万元,其中公务用车运行维护费3万元。2018年决算 “三公”经费支出2.99万元,其中公务用车购置及运行维护费2.99万元。上年决算 “三公”经费支出2.98万元,其中公务用车购置及运行维护费2.98万元。同比上年“三公”经费增加0.01万元,增加比例为0.3%,基本与去年持平。2017年、2018年均无因公出国(境)组团及公务接待费用。
(1).因公出国(境)支出情况。
2018年因公出国(境)团组0个,支出0元,上年度支出0万元。
(2).公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出2.99万元, 上年决算 “三公”经费支出2.98万元,其中公务用车购置及运行维护费2.98万元。同比上年“三公”经费增加0.01万元,增加比例为0.3%,基本与去年持平。公务用车购置及运行维护费2.99万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、停车过路费、保险费支出。
(3).公务接待费支出情况。
2018年公务接待0批次,支出0万元,上年度公务接待支出0万元。
2、培训费支出情况说明:培训费支出0.03万元,主要用于公务员培训支出0.03万元。
3、会议费支出情况说明:本年度及上年度均无会议费支出。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
本部门未实施绩效管理。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
机关运行经费为40.40万元,较上年54.07万元,减少13.67万元,主要为厉行节约,压减各项开支。
(二)政府采购支出情况
本部门2018年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截止2017年末,本单位所属公务车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台;单价100万元以上的通用设备0台。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0 台。
八、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
以上公开内容,均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。