2021年部门预算公开说明
宝鸡市渭滨区妇女联合会
2021年部门综合预算
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1.团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,推动科学发展,促进社会和谐;
2.教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,提高妇女素质,促进全面发展;
3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、监督,参与社会管理和公共服务,积极培养、推荐优秀女性人才,推进妇女参政议政;
4.维护妇女儿童合法权益,向有关部门提出有关意见和建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的案件,为权益受侵害妇女儿童提供帮助;
5.关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大志愿者队伍,为妇女儿童和家庭服务;加强与社会各界的联系、协调,推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事;
6.巩固和扩大各族各界妇女的团结,加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊,促进统一战线工作;
7.完成区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作;
8.完成区委交办的其他任务。
内设机构
区妇联现内设一个科室:办公室。
二、2021年度部门工作任务
1.团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,推动科学发展,促进社会和谐;
2.教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,提高妇女素质,促进全面发展;
3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与社会管理和公共服务,积极培养、推荐优秀女性人才,推进妇女参政议政;
4.维护妇女儿童合法权益,向有关部门提出有关意见和建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的案件,为权益受侵害妇女儿童提供帮助;
5.关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大志愿者队伍,为妇女儿童和家庭服务;加强与社会各界的联系、协调,推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事;
6.巩固和扩大各族各界妇女的团结,加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊,促进统一战线工作;
7.完成区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作;
8.完成区委交办的其他任务。
三、部门预算单位构成
渭滨区妇联为一级预算单位,加挂渭滨区妇女儿童工作委员会办公室牌子。经费管理方式为全额财政拨款单位。
序号 |
单位名称 |
1 |
渭滨区妇女联合会(本级) |
四、部门人员情况说明
区妇联总编制4人,其中行政编制4人。现有全额拨款在职工作人员4名,退休人员3人。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2021年本部门预算收入63.16万元,其中一般公共预算拨款收入63.16万元、政府性基金拨款收入0万元,2021年本部门预算收入较上年增加11.52万元,主要原因是建设家风馆、技能培训经费增加,其中专项资金列入部门预算的项目为6万元,与上年持平;2021年本部门预算支出63.16万元,其中一般公共预算拨款支出55.96万元、政府性基金拨款支出0万元,2021年本部门预算支出较上年增加11.52万元,主要原因是建设家风馆、技能培训经费增加。
(二)财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入63.16万元,其中一般公共预算拨款收入63.16万元、政府性基金拨款收入0万元,2021年本部门财政拨款收入较上年增加63.16万元,主要原因是建设家风馆、技能培训经费增加,其中专项资金列入部门预算的项目为6万元,与上年持平;2021年本部门财政拨款支出63.16万元,其中一般公共预算拨款支出55.96万元、政府性基金拨款支出0万元,2021年本部门财政拨款支出较上年增加11.52万元,主要原因是建设家风馆、技能培训经费增加,其中专项资金列入部门预算的项目为6万元,与上年持平。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门一般公共预算拨款支出63.16万元,较上年增加11.52万元,主要原因建设家风馆、技能培训经费增加,其中专项资金列入部门预算的项目为6万元,与上年持平。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2021年一般公共预算支出63.16万元,其中:
2021年本部门当年一般公共预算支出63.16万元,其中:
行政运行(2012901)55.96万元,较上年增加11.52万元,原因是建设家风馆、技能培训经费增加;
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505),较上年持平;
(3)行政单位医疗(2101101),较较上年持平;
3、支出按经济科目分类的明细情况
本部门2021年一般公共预算支出63.16万元,其中:
工资福利支出(301)51.12万元,较上年增加9.99万元,原因是职级晋升单位部分人员工资上涨;
商品和服务支出(302)10.89万元,较上年增加1.28万元,原因是建设家风馆、技能培训经费增加;
对个人和家庭的补助支出(303)1.15万元,较上年增加0.25万元,原因是职级晋升单位部分人员工资上涨;
4、本单位无上年结转财政资金。
(四)政府性基金预算支出情况。
1本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年预算“三公”经费接待费2000元,与上年持平。
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元,较上年与上年持平。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年持平;公务接待费费0.2万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。
本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
本部门2021年无政府采购预算,并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门2021年一般公共预算支出63.16万元。
本部门当年机关运行经费预算安排行政运行(2012901)55.96万元,较上年增加11.52万元,原因是建设家风馆、技能培训经费增加;
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表2021年妇联部门预算公开报表.xlsx