目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1.按照省、市有关机关后勤管理工作的方针、政策和规定,研究拟定区级机关后勤事务管理与服务工作的规划、规章制度和管理办法,并组织实施。
2.根据国家关于国有资产方面的法律、法规和政策规定研究拟定中心管理的国有资产的规章制度和办法,并监督执行;
3.负责区级机关办公用房的管理、维修和调整工作;
4.负责管理区级机关的车辆资产。负责区级机关公务用车的编制、计划、配备、更新、购置、维修及燃油供给;负责办理区级机关车辆的保险和报废等工作;负责制定车辆管理办法并负责监管实施;
5.负责区政府授权管理的机关国有资产的保值增值;
6.负责区机关大院的水、电、暖、消防、道路等基础设施、设备的管理、服务保障、维修及养护工作;
7.负责区机关大院的安全保卫、文印、环境卫生、绿化美化、餐饮等后勤工作;
8.负责我区公共机构节约能源资源工作;
9.完成上级或领导安排交办的其他工作。
按照区编办发〔2013〕37号文件要求,组建宝鸡市渭滨区机关事务管理中心,属全额拨款事业单位,正科级建制,核定编制50名,其中领导职务3名,设主任1名,副主任2名。内设办公室、后勤保障股、资产管理股、区公车管理办四个股室。
二、2021年度部门工作任务
2021年我中心将继续围绕本单位职责开展工作,重点将放在全区公务用车管理、办公用房管理、全区公共机构节能工作、区机关后勤事务及费用管理、区行政中心物业管理、区机关餐厅管理、区公务用车管理平台、区机关文化建设、领导周转用房管理等方面。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(事业)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的一级预算单位1个,包括:
序号 |
单位名称 |
1 |
宝鸡市渭滨区机关事务管理中心本级(事业) |
四、部门人员情况说明
本部门编制50人,截止2020年底实际在职事业人员18名,其中:事业管理人员12人(科级人员1人、科级以下人员11人);事业工勤人员6人。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门综合预算收入797.56万元,其中一般公共预算拨款收入797.56万元,2021年本部门综合预算收入较上年增加了79.52万元,主要原因是人员增加,人员工资及社会保障缴费相应增加。2021年本部门综合预算支出797.56万元,其中一般公共预算拨款支出797.56万元,2021年本部门综合预算支出较上年增加了79.52万元,主要原因是主要原因是人员增加,人员工资及社会保障缴费相应增加。
(二)财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入797.56万元,其中一般公共预算拨款收入797.56万元,2021年本部门财政拨款收入较上年增加了79.52万元,主要原因是主要原因是人员增加,人员工资及社会保障缴费相应增加。2021年本部门财政拨款支出797.56万元,其中一般公共预算拨款支出797.56万元,2021年本部门财政拨款支出较上年增加了79.52万元,主要原因是主要原因是人员增加,人员工资及社会保障缴费相应增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门一般公共预算拨款支出797.56万元,较上年增加了79.52万元,主要原因是主要原因是人员增加,人员工资及社会保障缴费相应增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
(1)机关服务(2010303)764.16万元,较上年增加了79.52万元,主要原因是主要原因是人员增加,人员工资相应增加。
(2)培训支出(2050803)1万元,较上年增加了1万元,主要原因是支出功能科目有所变化。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)19.8万元,较较上年增加了3.3万元,主要原因是人员增加,人员的社会保障缴费相应增加。
(4)事业单位医疗(2101102)10.5万元,较去年相比增加了2.1万元,主要原因是人员增加,人员的医疗保障费相应增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目,2021年本部门一般公共预算支出797.56万元,其中:工资福利支出(301)217.46万元,较上年增加了69.6万元,主要原因是人员增加;商品和服务支出(302)574.97万元,较上年增加9.94万元,原因是人员增加;对个人和家庭的补助支出(303)5.13万元,较上年增加4.99万元,原因是医疗补助支出调整在工资福利支出中;资本性支出(310)0万元,较去年减少5万元,原因是本年未安排资本性支出。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目,2021年本部门一般公共预算支出797.56万元,其中:工资福利支出(50501)217.46万元,较上年增加了69.6万元,主要原因是人员增加;商品和服务支出(50502)万元,较上年增加9.94万元,原因是人员增加;对个人和家庭的补助支出(50901)5.13万元,较上年增加4.99万元,原因是医疗补助支出调整在工资福利支出中;资本性支出(50601)0万元,较上年增加5万元,原因是原因是本年未安排资本性支出。
4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
(1)按功能支出分类:
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(2)按部门预算支出经济分类:
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(3)按政府预算支出经济分类:
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
2021年本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出55万元,比上年减少1万元,原因是落实厉行节约。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年持平;公务接待费0万元,比上年减少2万元;公务用车运行费54万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。
2021年当年会议费预算0万元,与上年持平。
2021年当年培训费预算1万元,较上年增加1万元,主要原因是增加培训费预算。
2021年,本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底,中心所属的资产有公务用车数量30辆,其中财政供养为18辆;承担区机关办公用房采暖面积25978㎡;单价50万以上资产2套,单价100万以上资产1套;区机关办公楼电梯维护5部;政府网络平台租用中继线5条;单位固定电话12部。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
2021年当年本部门无政府采购预算支出。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款797.56万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排574.97万元,比上年增加9.9万元,主要原因是人员增加,机关运行经费等相应增加。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出
十一、专业名词解释
1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
2021年宝鸡市渭滨区机关事务管理中心部门预算公开报表.xlsx