目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
区民宗局贯彻落实党中央和省、市、区委关于民族宗教方面工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对民族宗教工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策和法规,认真落实区委、区政府关于民族和宗教工作的指示要求。
(二)组织开展对全区少数民族和宗教情况的调查研究,提出我区有关民族、宗教工作的具体措施和办法。
(三)监督办理少数民族权益保障事宜,协调处理民族关系中的重大问题,促进各民族间的平等团结、互助合作。依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由,维护宗教界的合法权利,促进宗教关系和谐。
(四)负责协调有关部门履行民族工作职责,共同做好民族工作。
(五)协调有关部门做好少数民族教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的工作,承办相应事宜。
(六)引导、促进宗教法律、法规和政策范围内活动,防范利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行渗透活动。
(七)指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。
(八)负责组织全区民族宗教工作队伍和有关人员的培训工作;协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。
(九)协调民族、宗教对外交流与合作,开展民族宗教国际往来,接待国外、海外少数民族和宗教界访问团体,协助办理参观、考察、访问事宜。
(十)指导镇(街)部门依法履行管理民族宗教工作职能。
(十一)负责对民族宗教重大工作事中事后的监督检查;手机、分析和研究涉及民族宗教领域安全稳定信息,指导协调处理涉及民族宗教方面的突发事件。
(十二)推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的教育,搞好民族团结进步活动。
(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、2021年度部门工作任务
2020年,我们将着力加强以下工作:认真贯彻落实中央关于民族宗教工作重大决策部署和省市工作要求,以铸牢中华民族共同体意识为主线,扎实推动民族团结进步各项事业,坚持我国宗教中国化方向,依法加强宗教事务管理,持续推动民族宗教事务治理规范化,进一步巩固民族团结、宗教和谐的良好局面,为决胜全面小康、奋力追赶超越、加快“四城”建设贡献力量。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,没有二级预算单位,包括:
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
1 |
渭滨区民族宗教事务局(机关) |
四、部门人员情况说明
截止2020年底,本部门人员编制5人,其中行政编制5人、事业编制0人;实有人员5人,其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入60.88万元,其中一般公共预算拨款收入60.88万元、政府性基金拨款收入0万元、2021年本部门预算收入较上年增加1.3万元,主要原因是基本工资、养老保险、医疗保险基数分别增加;2021年本部门预算支出60.88万元,其中一般公共预算拨款支出60.88万元、政府性基金拨款支出0万元、2021年本部门预算支出较上年增加1.3万元,主要原因是基本工资、养老保险、医疗保险基数分别增加。
(二)财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入60.88万元,其中一般公共预算拨款收入60.88万元、政府性基金拨款收入0万元、2021年本部门财政拨款收入较上年增加1.3万元,主要原因是基本工资、养老保险、医疗保险基数分别增加;2021年本部门财政拨款支出60.88万元,其中一般公共预算拨款支出60.88万元、政府性基金拨款支出0万元、2021年本部门财政拨款支出较上年增加(减少)1.3万元,主要原因是基本工资、养老保险、医疗保险基数分别增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出60.88万元,较上年增加(减少)1.3万元,主要原因是基本工资、养老保险、医疗保险基数分别增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出60.88万元,其中:
(1)行政运行(2012301)50.8万元,较上年增加0.2万元,原因是基本工资增加;
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.5万元,较上年增加0万元,原因是养老保险与上年相等,不存在变化;
(3)行政单位医疗(2101101)3.5万元,较上年增加0万元,原因是与上年相等,不存在变化。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)2021年本部门当年一般公共预算支出60.88万元,其中:
工资福利支出(301)54.24万元,较上年增加0.7万元,原因是基本工资、养老保险、医疗保险基数分别增加;
商品和服务支出(302)6.59万元,较上年增加0.49万元,原因是车补增加;
对个人和家庭的补助支出(303)0.05万元,较上年增加0万元,原因是与上年相等,不存在变化。
(2)2021年本部门当年一般公共预算支出60.88万元,其中:
机关工资福利支出(501)54.24万元,较上年增加0.7万元,原因是基本工资、养老保险、医疗保险基数分别增加;
机关商品和服务支出(502)6.59万元,较上年增加0.49万元,原因是车补增加;
社会福利和救助(509)0.05万元,较上年增加0万元,原因是与上年相等,不存在变化。
(四)政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
“本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表”。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
“本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出”。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
“本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示”。
“本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出”。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元,与上年相等,不存在变化。
2021年一般公共预算未安排“三公”经费支出、未安排培训费、会议费,较上年增加0万元,主要原因是与上年相等,不存在变化。
本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底,本部门所属预算单位无车辆,无单价20万元以上的设备。2021年当年部门预算安排无购置车辆;安排无购置单价20万元以上的设备。
“本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置”。
八、政府采购情况说明
“本部门2021年无政府采购预算,并已公开空表”。
对于部门2020年结转的财政拨款支出中的政府采购资金也应予以说明。
“本部门无2020年结转的政府采购资金支出”。
九、部门预算绩效目标情况说明
本部门无2020年财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
“本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。”
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排6.59万元,较上年增加0.49万元,主要原因是车补增加。
“本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出”。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
以上公开内容,均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。
第四部分 公开报表